新宾满族自治县营商环境建设局2024年度部门预算
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第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 新宾满族自治县营商环境建设局概况 一、部门职责 二、机构设置
一、收支预算总表 二、收入预算总表 叁、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、财政拨款预算 “ 叁公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表(政府预算) 十二、支出经济分类预算表(部门预算) 十叁、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门(单位)整体绩效目标表 十七、部门预算项目(政策)绩效目标表 十八、部门管理专项资金预算表 第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分新宾满族自治县营商环境建设局概况
一、部门职责 (一)贯彻落实党中央、国务院对于加强优化营商环境建设及大数据管理的方针政策和法律法规,认真贯彻省委省政府、市委市政府、县委县政府有关工作部署和要求,组织起草相关地方性法规和县政府规章草案。 (二)拟订全县营商环境建设及大数据管理工作规划和年度计划,拟订加强和优化全县营商环境建设及大数据管理的政策、措施和制度并组织实施,组织指导、统筹协调各乡镇、各部门营商环境建设和大数据管理工作。 (叁)负责全县营商环境建设监督检查工作,受理相关投诉、举报,查处营商环境违法违纪行为。 (四)配合有关部门对全县贯彻落实省、市对于优化营商环境工作部署情况进行绩效考评。 (五)负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。 (六)负责县政务服务中心的运行和管理,负责对县直部门进驻县政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。负责对进驻县政务服务中心工作人员的日常管理、考核、培训。 (七)负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作,指导、协调、监督全县行政审批工作。 (八)负责政府12345政务服务便民热线的日常管理工作,负责县民心网工作。 (九)负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。 (十)归口管理全县数据资源,负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放,统筹数字政府建设。 (十一)负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作。 (十二)负责县级政务信息化建设项目审批工作,协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。 (十叁)负责新宾满族自治县营商环境建设领导小组、新宾满族自治县工程建设项目审批制度改革领导小组、新宾满族自治县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组。 (十四)完成县委、县政府交办的其他任务。 (十五)职能转变。践行以人民为中心的发展思想,切实强化服务,优化营商环境,不断提升群众和公司的获得感。 二、机构设置 纳入新宾满族自治县营商环境建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无。 第叁部分 新宾满族自治县营商环境建设局2024年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况 (一)收入预算 154.09万元,其中: 1.一般公共预算拨款收入 154.09万元; 2.政府性基金预算拨款收入 0万元; 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元; 4.财政专户管理资金收入 0万元; 5.单位资金收入 0 万元,其中:事业收入0 万元,事 业单位经营收入 0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入 0万元,其他收入0万元; 6.上年结转结余0 万元,其中上年财政专户管理资金 超收收入 0万元,政府性基金预算超收收入 0万元,单位资金超收收入 0万元。 (二)支出预算 154.09万元,其中: 1.基本支出154.09万元; 2.项目支出0万元。 在支出预算中债务支出0万 元 ;政府采购支出 0 万元;政府购买服务支出0 万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0个,涉及资金0万元。 2024年预算收支比上年增加12.69万元,增减变化 的主要原因为人员经费增加。 二、部门管理专项资金情况 2024年,新宾满族自治县营商环境建设局管理专项资金共 0个,涉及资金0 万元。 叁、机关运行经费安排情况 2024年新宾满族自治县营商环境建设局机关运行经费预算为 64.9万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。 四、政府采购情况 2024年新宾满族自治县营商环境建设局安排政府采购预算 0 万元,具体为货物 0万元,服务0 万元,工程0万元;预留面向中小公司采购份额 0万元,其中预留给小微公司 0 万元。 五、“叁公”经费预算情况 2024年,新宾满族自治县营商环境建设局财政拨款预算安排的“ 叁公”经费预算为0万元,与上年持平。其中: 1.因公出国(境)费 0万元,与上年持平。 2.公务接待费 0 万元,与上年持平。 3.公务用车购置及运行费 0 万元(其中:公务用车购 置费0 万元;公务用车运行费0万元),与上年持平。 财政拨款预算“叁公 ”经费支出表 单位:万元
六、国有资产占用情况 新宾满族自治县营商环境建设局2024年年初预算购置车辆 0台,金额 0万 元,单位价值 50 万元以上的通用设备0 台,单位价值 100 万元以上的专用设备0台。 七、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求,新宾满族自治县营商环境建设局2024年应编制部门整体绩效目标共1 个,实际编制部门整 体绩效目标共 1个,编制部门整体绩效目标覆盖 率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。 2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共 0 个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共 0个,涉及资金 0 万元。 第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。 3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。 5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 6.“叁公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2024年新宾满族自治县营商环境建设局部门预算批复表.虫濒蝉虫 |