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水务局系统 单位决算公开-2019年度
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2019年度水务局决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    新宾县水务局概况

一、&苍产蝉辫;主要职责

二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成

第二部分    新宾县水务局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

叁、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表

第叁部分    新宾县水务局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分新宾县水务局概况

 

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策,贯彻执行国家法律法规及有关方针政策,起草有关地方性法规、县政府规章草案,组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(叁)组织实施国家、省和市水利工程建设有关制度,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按县政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并组织实施。

(四)指导水资源管理与保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责全县水资源监测,对江河湖库和地下水实施监测,发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县河流的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,参与组织工程验收有关工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家、省和市重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织建设和管理农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动对口支援等工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,负责水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(十叁)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治预案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)县河长制办公室设在县水务局,承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实县总河长、副总河长及河长确定的事项,协调县直有关部门开展河长制相关工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

县水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。践行以人民为中心的发展思想,切实强化服务,优化营商环境,不断提升群众和公司的获得感。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入新宾县水务局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(1)水务局机关 8人

2)水政执法监察大队 4人

3)水资源办公室 4人

4)水利工程质量与安全监督检查站 9人

5)河务管理所 6人

6)水土保持监督站 4人

7)水利总站 42人

8)水利水电移民局 7人

第二部分    新宾县水务局2019年度部门决算报表

 

 第叁部分新宾县水务局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1172.13万元,包括:

1.财政拨款收入1172.13万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1172.13万元 。政府性基金收入0万元。

   与上年相比,今年收入增加32.03万元,增长3%,主要原因:水利工程建设专项资金增加。

(二)支出总计1172.13万元,包括:

1.基本支出947.83万元,占支出总计的81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出846.52万元,对个人和家庭的补助支出32.99万元,商品和服务支出64.59万元。资本性支出3.72万元。

2.项目支出224.3万元,占支出总计的19%。主要包括水利工程建设、防汛等业务支出。

   与上年相比,今年支出增加32.03万元,增长3%,主要原因:水利工程建设专项资金增加。

(叁)年末结转和结余0万元

与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%.

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出1172.13万元,其中:基本支出947.83万元,项目支出224.3万元。与上年相比,财政拨款支出增加32.03万元,增长3%,主要原因:水利工程建设专项资金增加。

与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出1172.13万元,按支出功能分类科目分,包括:农林水支出914.88万元,占78%;社会保障和就业支出149.45万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出41.09万元,占4%; 住房保障支出66.7万元,占5%。

1.农林水事务支出914.88万元,具体包括:

1)行政运行70.5万,主要是人员工资、经费,完成年初预算的100%;

2)水利行业业务管理505.56万元,主要是业务经费等,完成年初预算的100%;

3)水利工程建设100万,主要是拦河坝建设,完成年初预算的100%;

4)水利工程运行与维护55.3万,主要是红升水库经费及五坝一闸维修与养护费,完成年初预算的100%;

5)水利执法监督13万,主要是水政执法经费,完成年初预算的100%;

6)水土保持6万,主要是水土保持项目款,完成年初预算的100%;

7)水资源节约管理与保护53.89万,主要是节水型社会建设资金,完成年初预算的100%;

8)防汛32.4万,主要是防汛经费,完成年初预算的100%;

9)水利技术推广65.23万元,主要是技术推广宣传费用,完成年初预算的100%;

10)其他水利支出13万,主要是水利工作经费,完成年初预算的100%;

2.社会保障和就业支出149.46万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休19.88万元,主要是机关退休费等支出,完成年初预算的100% 。

2)事业单位离退休12.86万元,主要是退休人员退休费支出,完成年初预算的100% 。

3)机关事业单位基本养老保险缴费98.02万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的100% 。

4)机关事业单位职业年金缴费支出18.7万元,主要是个人职业年金缴费支出。

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3.卫生健康支出41.09万元,包括:

1)行政单位医疗6.52万元,主要是医保支出,完成年初预算的100% 。

2)事业单位医疗34.57万元,主要是医保支出,完成年初预算的100% 。

&苍产蝉辫;4.住房保障支出66.7万元,具体包括:

住房公积金66.7万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的100% 。

叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.62万元,完成年初预算的82%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.03万元,公务用车购置及运行维护费12.59万元。  

1.因公出国(境)费0万元, 2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0.03万元,主要用于公务接待等, 2019年国内公务接待累计1批次,12人0.03万元。2019年公务接待费比上年减少0.35万元,下降92%,主要是公务接待费减少 。

3. 公务用车购置及运行费12.59万元,比上年减少18.83万元,下降60%,主要是经费压缩、节能减排等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.59万元,主要用于公务车维修养护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.82万元,其中:人员经费879.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费68.31万元,主要包括办公费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、 维修(护)费、 劳务费、 工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年水务局机关运行经费支出15.21万元,比上年减少0.08万元,降低0.5%,主要原因是经费压缩 。

(二)政府采购支出情况。

2019年水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小公司合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微公司合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(叁)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,水务局共有车辆5辆,其中:执法执勤用车1辆 其他用车4辆,其他用车主要是专业技术人员下乡指导检查;

截至2019年12月31日,水务局共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车4辆,其他用车主要是专业技术人员下乡指导检查;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开资的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开资的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反应水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反应水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反应防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建,退田环湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。                                                                                        

12. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设及农田水利管理、水利重大活动、水利质量工程监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

14. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

 

15. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

16. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。



 

 

 

 

 

 

第四部分 辽宁省财政厅2019年度部门决算表

 

 

辽宁省抚顺市新宾满族自治县水务局.齿尝厂